溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的,或者是單位有盈利的,需要交個(gè)稅和印花稅,其他的只需要交印花稅
老師,朋友公司是一人有限公司,現(xiàn)在想增加一個(gè)股東,這樣涉及哪些稅呢,怎么辦理比較好
老師,我們甲公司100%控股了乙公司,法人是自然人,甲公司沒有實(shí)繳,現(xiàn)在甲公司要撤出來,退股,要繳稅嗎?要繳哪些稅?然后在變更法人80%持股,新增加一個(gè)股東20%持股,工商變更需要提供哪些資料?
我們有一個(gè)有限公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,原來2個(gè)股東,各持股50%即250萬,后來A股東(法人)把他的50%股份轉(zhuǎn)給了B股東,B股東現(xiàn)在是新法人,持股100%,那我應(yīng)該繳納什么稅款呢?是哪個(gè)股東交呢?@郭老師,請(qǐng)幫忙解答
如果公司注冊(cè)一個(gè)億,實(shí)繳4千億,盈利6千億,1股東100%持股,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)(增加一股東),請(qǐng)問要交個(gè)稅和印花稅的基數(shù)分別是哪個(gè)數(shù)?
有限公司是法人100%持股,現(xiàn)在要分割1%股權(quán)給另一個(gè)人,等于增加1個(gè)股東,涉及哪些稅費(fèi)呢?
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬,相當(dāng)于原價(jià)100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
不涉及所得稅嗎?
溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的交企業(yè)所得稅和印花稅 不交個(gè)稅 打錯(cuò)了
企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,稅率多少?
年累計(jì)的利潤總額減彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額× 5% -之前預(yù)繳 ?小型微利企業(yè)的