你好,這個是可以計算抵扣的
老師好,請教個問題,我是一般人,縣城綠化工程,開進(jìn)來的林業(yè)產(chǎn)品樹苗等,是開的免稅的普票,我可以計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,個人代開的樹苗的發(fā)票,我可以計算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
請問老師,個人在稅務(wù)局代開的免稅綠化樹苗普票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們是園林綠化公司,一般納稅人,我們從園林綠化公司買了樹苗,免稅的,還有個人手里買了樹苗,都是免稅發(fā)票,請問老師我們可以抵扣嗎
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實(shí),這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當(dāng)于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點(diǎn)分還是1個點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實(shí)際申報嗎
請問老師是按開票金額乘以9%作為進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
是的,就是那樣計算的
請問老師,需要留存哪些資料備查呢?
個人的收款收據(jù),發(fā)票