是的,需要打印出來(lái)的哈

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的紙質(zhì)專(zhuān)票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專(zhuān)票來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒(méi)有辦法撤銷(xiāo)重新用紙質(zhì)專(zhuān)票來(lái)紅沖呢?
老師,您好,紙質(zhì)普票打印出來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)已作廢,打印出來(lái)的錯(cuò)的紙質(zhì)發(fā)票還需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
跨月不能作廢,填紅沖,需不需要用紙質(zhì)發(fā)票打印出來(lái)?
老師,紙質(zhì)的專(zhuān)票紅沖了,需要把負(fù)數(shù)的發(fā)票打印出來(lái)嗎?
老師,我本來(lái)想紅沖電子專(zhuān)票的,結(jié)果我在負(fù)數(shù)開(kāi)具的時(shí)候,點(diǎn)了紙質(zhì)的專(zhuān)票,用紙質(zhì)專(zhuān)票開(kāi)出來(lái)了負(fù)數(shù),我把紙質(zhì)負(fù)數(shù)專(zhuān)票作廢,然后紅字信息表撤銷(xiāo),重新上傳紅字信息表,開(kāi)電子負(fù)數(shù)專(zhuān)票可以嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類(lèi)型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類(lèi)的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


老師,我們是紙質(zhì)專(zhuān)票,當(dāng)月開(kāi)的是可以作廢的哈?這種作廢的可以不打負(fù)數(shù)的嗎
不打印也得把空白的發(fā)票作廢
專(zhuān)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,開(kāi)票系統(tǒng)(當(dāng)月)直接作廢了,發(fā)票上面有紅色的作廢字樣,這種情況,是沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票的,老師說(shuō)的空白的發(fā)票作廢,是不是隔了一個(gè)月紅沖的那種,才需要用到?
意思是不打印出來(lái)也得把那張資質(zhì)發(fā)票作廢
老師,我在說(shuō)當(dāng)月作廢的這種,這種情況是沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票的吧
作廢不需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。