借管理費(fèi)用交通費(fèi) 借管理費(fèi)用住宿費(fèi)負(fù)數(shù)

我想咨詢一下,我們買了一個(gè)金蝶的站點(diǎn),專門給連鎖店使用,1000元賣的,賣給連鎖店2000元借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款1000借:銀行2000 貸:紅字管理費(fèi)用1000+營(yíng)業(yè)外收入1000這樣做可以嗎
去年有一筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了帳,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個(gè)要如何調(diào)整呀老師
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
老師 去年有一筆憑證是借管理費(fèi)用–福利費(fèi)1000貸銀行存款1000 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借管理費(fèi)用–保險(xiǎn) 這個(gè)要怎么調(diào)整呢 去年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,我去年交了保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯(cuò)了,寫成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對(duì)了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


我摘要要寫紅沖之前的憑證,更正憑證嗎,紅沖和更正可以這樣放一張憑證里嗎
你好可以的可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。