月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,現(xiàn)接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目存在19萬多的借方余額一直沒做處理,也不使用這個(gè)科目了,我現(xiàn)在怎么處理呢,要調(diào)整嗎
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個(gè)科目,我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個(gè)科目,我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,