您好,借 固定資產(chǎn)——電腦5000? 貸 銀行存款 4800? 營業(yè)外收入200
合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬了,但是對方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預(yù)付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機(jī)器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票發(fā)票價稅合計:241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優(yōu)惠知道是營業(yè)外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 156200 第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現(xiàn)金交稅,交了10703.54元,享受優(yōu)惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個怎么做分錄?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師,公司向銀行貸款,下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實際并無購買業(yè)務(wù),只是代收貸款),因為多次貸款受托支付我發(fā)現(xiàn)這賬上都走的預(yù)付賬款,現(xiàn)在已經(jīng)有一個億了,報表中預(yù)付賬款金額太大不好看,原來會計說預(yù)付賬款大不好看那就將預(yù)付賬款減少5000萬,而將這減少的5000萬做到報表存貨中去,只改每次稅務(wù)報表,賬務(wù)不變,老師您看是就按實際出來的報表預(yù)付賬款一個億,還是說報表改成5000萬預(yù)付賬款,其余5000萬做到報表存貨中好呀?
就是公司去買電腦,發(fā)票金額5000,實際有個銀行卡優(yōu)惠付了4800。少支付的200計入哪里營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做啊?
就是我是收票方 現(xiàn)在對方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請問這種情況對A公司跟我有什么影響,會造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報工資嗎?
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結(jié)算卡上面號碼
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計入管理費用,當(dāng)時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時需要交增值稅嗎