同學(xué),你好
之前的分錄紅沖,再根據(jù)取得的發(fā)票重新做
你好,老師,1月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級(jí)撥款,撥款3萬,,因?yàn)?月2月時(shí)候不知道這個(gè)費(fèi)用上級(jí)有專款使用所以導(dǎo)致這些都計(jì)入了費(fèi)用類,,,那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢
老師你好,在2019年6月企業(yè)取得固定資產(chǎn)并投入使用,沒有取得發(fā)票,暫估入賬,假如在2020年12月份才能取得發(fā)票,已經(jīng)累計(jì)折舊10萬元,嗯,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?,這10萬元是需要納稅調(diào)增嗎?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,請問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
某旅游企業(yè)是由小王和小李合伙創(chuàng)建的,20XX年5月份發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并由會(huì)計(jì)進(jìn)行了相應(yīng)的處理:1.5月10日,小王從企業(yè)出納處拿了380元現(xiàn)金給自己的孩子購買玩具,會(huì)計(jì)將380元記為企業(yè)的辦公費(fèi)支出,理由是:小王是企業(yè)的合伙人,企業(yè)的錢也有小王的一部分。2.5月15日會(huì)計(jì)將5月1日-15日的收入費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個(gè)月的利潤,并編制了財(cái)務(wù)報(bào)表。1根據(jù)所學(xué)會(huì)計(jì)基本理論,分析該旅游企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)存在的問題。2.假如你是該企業(yè)會(huì)計(jì),你應(yīng)該如何處理這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。3.從上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理中,你從中得到什么啟發(fā)。
公司購買了股票,做為交易性金融資產(chǎn),出售所得需要繳納增值稅嗎?
老師,我想問一下供應(yīng)商開進(jìn)來的發(fā)票不肯對(duì)公走賬,都是老板私賬支付出去,做賬的時(shí)候是不是可以掛老板的往來款,借采購,貸其他應(yīng)收款-法人,這樣可以嗎?
免抵退稅,銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=-10,F(xiàn)OB價(jià)*退稅率=16。這樣的話,退10萬,然后剩下的6萬為什么是抵減了內(nèi)銷業(yè)務(wù)原本需要繳納的增值稅呢?不是很理解
計(jì)提跟支付是,有差額,該怎么調(diào)整
替甲方買的固定資產(chǎn)怎么入賬
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)變更了,稅務(wù)沒有辦遷移會(huì)有什么影響不?
老師,增值稅一般納稅人的無票收入報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄
老師,您好,請問一下一張發(fā)票里面怎么開具一個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票呢
老師,維修費(fèi)發(fā)票,如果要普票的話,對(duì)方開進(jìn)來需要加稅點(diǎn)嗎
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報(bào)關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?