自己種植的可以的
老師好:請(qǐng)問一下園林綠化公司銷售苗木免增值稅,免所得稅嗎?
你好老師,麻煩問下,我公司時(shí)苗木公司,本季度銷售免稅苗木142萬元,銷售使用過的固定資產(chǎn)2萬元,我想問一下,本季度申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)2萬元可以享受小規(guī)模企業(yè)30萬的增值稅減免嗎?謝謝老師
老師,你好,麻煩問下合作社銷售苗木這些可以免增值稅嗎?
你好老師,麻煩問下農(nóng)民專業(yè)合作社向本社成員銷售的農(nóng)膜、種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī),免征增值稅;那用于農(nóng)業(yè)部門試驗(yàn)田的農(nóng)藥化肥免稅嗎?
老師你好麻煩問下,我們從合作社購(gòu)入牛,現(xiàn)取得免稅發(fā)票,現(xiàn)在把牛對(duì)外銷售,需要繳納9%增值稅,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以按照9%進(jìn)行抵扣嗎
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請(qǐng)問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
如果對(duì)外采購(gòu)的可以嗎
不可以 不免需要正常交。
老師,是不是所有自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品都可以免稅,對(duì)外采購(gòu)再銷售的都不可以免稅
你好,蔬菜肉類,蛋類,你買來銷售的也可以免增值稅的。
老師,那像小雞可以免嗎?羊肉這些是可以免的,是不是,還有,老師,那合作社企業(yè)所得稅是按多少繳納的
對(duì)的,是的,有減半的,也有全免的。
老師,你好,麻煩再咨詢個(gè)問題,是不是免稅就不牽扯增值稅30萬的限額
你好,自產(chǎn)自銷的增值稅不涉及到30萬,他超過了也免
剛才的蔬菜、肉類、蛋類流通行業(yè)也是可以免的,超過了30萬也可以免。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快