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旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎

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2025-08-30 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-30 23:27

你好,那你繳納增值稅如何做分錄?

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快賬用戶9717 追問 2025-08-30 23:40

正常借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀!按票上金額確定

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齊紅老師 解答 2025-08-31 06:27

差額征稅就是對應(yīng)差額支出部分不交,與你說的實(shí)際抵扣成本大于開票成本之間什么關(guān)系

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你好,你如果確認(rèn)不了成本金額是開不了差額的。 只能全額開。 或者你先全額開,等以后確認(rèn)金額后,再紅字沖減,重新再開。
2025-07-30
直接選擇那個全額開票差額征稅的功能
2025-07-30
你好,扣除不了,全額開票,全額交稅,銷項稅額減進(jìn)項稅額,按照這個來,沒有進(jìn)項的全額繳納一般納稅人。
2025-04-16
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
2021-08-05
你好,一般納稅人稅點(diǎn)是6個點(diǎn),小規(guī)模是三個點(diǎn)
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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