你下面的那些挖掘機(jī)平地機(jī)都是銷售給他的機(jī)械嗎?
老師,一張發(fā)票打印后自動(dòng)跳到下一張發(fā)票,在確認(rèn)開票,購(gòu)買方是默認(rèn)上一張的嗎
老師,一般納稅人公司之前給購(gòu)買方的一張票開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,這個(gè)月給對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對(duì)方把之前開錯(cuò)的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購(gòu)買方嗎?
老師這些項(xiàng)目可以開到一張發(fā)票上嗎?
,我開具增值稅電子普通發(fā)票把對(duì)方戶頭寫錯(cuò)了,當(dāng)天重新開了一張,對(duì)方購(gòu)買方能看到我曾經(jīng)開到他們戶頭上的這張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師,我是銷售方,收到購(gòu)買方開具的已抵扣紅字申請(qǐng)單,但是對(duì)方把兩張或3張發(fā)票的紅字申請(qǐng)單開在一張上面,這個(gè)我可以用嗎?以前都是一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張紅字申請(qǐng)單的
請(qǐng)問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個(gè)意思不一樣嗎,
請(qǐng)問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個(gè)月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時(shí)怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)量,作為6月末的庫(kù)存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬(wàn)塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
不是,是租賃給對(duì)方的
那你租賃的所有的稅收編碼都不對(duì),經(jīng)營(yíng)租賃不帶操作員的是這個(gè) 然后商品名稱后面寫上某某租賃費(fèi)
老師,不帶操作員。只有機(jī)械和機(jī)械用的汽油。
不帶操作員的經(jīng)營(yíng)租賃