你好你可以進(jìn)入到工程施工合同成本-安裝費(fèi) 。
1.請(qǐng)問(wèn)信息科技公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和建筑業(yè)的項(xiàng)目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個(gè)科目呢?請(qǐng)老師給準(zhǔn)確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開(kāi)的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開(kāi)的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購(gòu)的材料,找工人安裝的,給我們開(kāi)安裝費(fèi)可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫(yī)院的一個(gè)裝修項(xiàng)目我們公司沒(méi)有中標(biāo),中標(biāo)的是另外一家建筑公司,但是醫(yī)院卻讓我們做這個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目里面我們也是包工包料這種,現(xiàn)在醫(yī)院讓我們給中標(biāo)方開(kāi)發(fā)票,我們從中標(biāo)方處拿款,對(duì)方讓我們開(kāi)部分人工費(fèi)的勞務(wù)發(fā)票,但是又不是勞務(wù)派遣那種人工費(fèi),說(shuō)是勞務(wù)分包那種,但是他們的合同又寫(xiě)了不得轉(zhuǎn)包,有點(diǎn)不明白,望老師解答疑惑
老師你好,我請(qǐng)教一下,我企業(yè)是從一家外墻裝飾公司承包的外墻裝飾工程項(xiàng)目,現(xiàn)在公司又從另一家玻璃公司購(gòu)買(mǎi)了玻璃,已開(kāi)票,并替我們安裝,已給我們開(kāi)了安裝費(fèi)發(fā)票,這帳務(wù)怎么處理?謝謝
老師我想問(wèn)一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務(wù)局查了說(shuō)我們電費(fèi)不合理,然后就是補(bǔ)交之前的稅費(fèi),現(xiàn)在就是說(shuō)這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔(dān),那另一家公司的帳是怎么做呢稅務(wù)局的意思是開(kāi)發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅,再開(kāi)票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調(diào)整,那應(yīng)該怎么做賬呢
老師,你好,是這樣,我們是蕪湖的一家建筑工程公司,現(xiàn)在去做一項(xiàng)工程,項(xiàng)目所在地是在蕪湖的,這個(gè)工程是另外一家馬鞍山的公司中標(biāo),我們掛靠,承包商是中國(guó)十七冶,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下老師,就是目前我們開(kāi)工了,并且需要開(kāi)票,已經(jīng)讓馬鞍山的這家公司開(kāi)了20萬(wàn)含稅的發(fā)票,這樣的話我們是要去辦理外經(jīng)證嗎?具體程序應(yīng)該怎么辦理呢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這個(gè)工程是我們承包別的公司的
您好,是的,你們給別人施工就計(jì)入工程施工科目