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老師好,請問去年12月購入庫存商品的發(fā)票今年再入賬的話,還是按借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 這個分錄入賬嗎,金額是1520元

2023-07-26 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 17:22

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 若去年沒做庫存商品入賬,是按這個分錄入賬

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借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 若去年沒做庫存商品入賬,是按這個分錄入賬
2023-07-26
同學(xué)你好,稍等寫給你
2024-03-01
借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品
2024-06-14
老師,根據(jù)您提供的情況,這700元商品在2020年購入時,入賬記錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-xx,但實際上這筆款項是用現(xiàn)金支付了的。因此,我們需要對這筆交易進行調(diào)整,以反映真實的支付情況。 首先,我們應(yīng)該核實當時的支付憑證,確保這700元確實是現(xiàn)金支付的。一旦確認,我們可以進行以下會計分錄的調(diào)整: 沖銷原來的應(yīng)付賬款記錄,會計分錄為:借:應(yīng)付賬款-xx 700元,貸:庫存商品 700元。這一步是為了消除原來的錯誤記錄。 記錄正確的現(xiàn)金支付,會計分錄為:借:庫存商品 700元,貸:庫存現(xiàn)金 700元。這一步是為了反映實際的現(xiàn)金支付情況。 通過以上兩步調(diào)整,我們就能夠準確地反映這筆交易的真實情況,即商品已入庫,并且是用現(xiàn)金支付的。 請注意,在進行任何會計調(diào)整之前,都應(yīng)該仔細審查相關(guān)的憑證和記錄,確保調(diào)整的準確性和合規(guī)性。如果您對具體的會計處理還有疑問,建議咨詢專業(yè)的會計師或?qū)徲嫀?,以確保賬務(wù)處理的正確性和合規(guī)性。
2024-04-01
您好,借主營業(yè)務(wù)成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
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