你好,你做內賬,你老板怎么要求的?是做收支明細還是出報表?

你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現在為了管理,我想把錢存進公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現在我想問,存進去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內外賬都做,收付款沒有單據,只能根據銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非常混亂,經常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
請問一下 公司還未開業(yè) 但是已經拿到營業(yè)執(zhí)照 公賬是前幾天去辦理的公賬里沒有錢 但是公司已經有收入和費用了走的都是私賬 外賬已經包出去了 請問我應該怎么實施工作呢 感覺毫無頭緒 只是做了個收支流水賬記錄下來 我想建個內賬做分錄 但是期初余額從何得知呢?
老師,你好!我現在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項目,然后從供應商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經支付過了,運輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運輸費應該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費用里去吧,以后又不能結轉到主營業(yè)務成本里去了?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答