您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷(xiāo)等月底收入,之前的不能退稅
你好老師,我鋪?zhàn)幼约浩胀òl(fā)票第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),但是我在稅務(wù)局代開(kāi)了5千多,加上代開(kāi)的超過(guò)30萬(wàn),這種情況怎么辦啊?代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交過(guò)稅金了。
今年4.29代開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),8月18號(hào)我又代開(kāi)了30萬(wàn),8月28號(hào)我把4.29代開(kāi)的專(zhuān)票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說(shuō)按第三季度代開(kāi)的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說(shuō)現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬(wàn)的專(zhuān)票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒(méi)有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒(méi)有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開(kāi)了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過(guò)不去,怎么辦
老師好,我在今年第一季度開(kāi)票的時(shí)候,開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票沒(méi)有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開(kāi)了超過(guò)30萬(wàn),增值稅交了三千多,經(jīng)營(yíng)所得1300多,那我確實(shí)沒(méi)有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我公司12月開(kāi)的十多萬(wàn)的發(fā)票,到1月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤,在1月時(shí)已將十多萬(wàn)的發(fā)票沖紅處理,但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕](méi)得補(bǔ)開(kāi)這開(kāi)錯(cuò)的十多萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅,但開(kāi)票金額就是沖紅的十多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅?(開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開(kāi)嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶(hù)的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問(wèn)下我們公司銷(xiāo)售23年采購(gòu)的車(chē)輛,現(xiàn)在要過(guò)戶(hù)給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷(xiāo)售,那這個(gè)的話(huà)還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車(chē)目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話(huà),如果他這個(gè)車(chē)出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
如果開(kāi)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù),再加工回來(lái)后需要再重新入庫(kù)嗎?我感覺(jué)不用,這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問(wèn)我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
紅沖的時(shí)候,可以使得當(dāng)月的增值稅少交
那我當(dāng)月也沒(méi)有這么多增值稅要交
正是因?yàn)槟銢](méi)及時(shí)作廢或者紅字,所以才交
老師,我的意思是,我這個(gè)月要交的增值稅,沒(méi)有紅沖的增值稅多
沒(méi)錯(cuò)的,就是這個(gè)意思的
剩下的負(fù)數(shù)等下個(gè)月再抵消嗎
對(duì),等你下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候再抵