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老師好,我在今年第一季度開票的時候,開錯了的發(fā)票沒有作廢,導致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經(jīng)營所得1300多,那我確實沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯誤的發(fā)票,申請退稅嗎?

2023-07-26 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 07:34

您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅

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快賬用戶9120 追問 2023-07-26 07:36

那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 07:36

紅沖的時候,可以使得當月的增值稅少交

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快賬用戶9120 追問 2023-07-26 07:37

那我當月也沒有這么多增值稅要交

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齊紅老師 解答 2023-07-26 07:38

正是因為你沒及時作廢或者紅字,所以才交

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快賬用戶9120 追問 2023-07-26 07:40

老師,我的意思是,我這個月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多

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齊紅老師 解答 2023-07-26 07:40

沒錯的,就是這個意思的

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快賬用戶9120 追問 2023-07-26 07:43

剩下的負數(shù)等下個月再抵消嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-26 07:48

對,等你下個月開票的時候再抵

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您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
2023-07-26
你好,你這里的5千多,30萬都是不含增值稅的收入金額嗎? 如果是不含稅收入金額,那普通發(fā)票部分也需要繳納增值稅,代開發(fā)票部分增值稅因為已經(jīng)預交了就不需要再補交了
2019-12-22
你好,按找290萬對應的金額來退。
2025-03-27
審核通不過,只有去大廳申報了哈
2022-04-15
你好,各地處理有差異,一般情況下是確認無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024-04-02
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