您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
你好老師,我鋪子自己普通發(fā)票第四季度沒有超過30萬,但是我在稅務局代開了5千多,加上代開的超過30萬,這種情況怎么辦啊?代開發(fā)票已經(jīng)交過稅金了。
今年4.29代開發(fā)票40萬,8月18號我又代開了30萬,8月28號我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時候大廳說按第三季度代開的如實申報,申報之后去辦理退稅。大廳說現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬的專票的款項相當于紅沖了,想要退稅就要改報表,我該怎么改?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦
老師好,我在今年第一季度開票的時候,開錯了的發(fā)票沒有作廢,導致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經(jīng)營所得1300多,那我確實沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯誤的發(fā)票,申請退稅嗎?
老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因?qū)е乱恢睕]得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負債表是平的。搞不明白他們之間的關系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
紅沖的時候,可以使得當月的增值稅少交
那我當月也沒有這么多增值稅要交
正是因為你沒及時作廢或者紅字,所以才交
老師,我的意思是,我這個月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多
沒錯的,就是這個意思的
剩下的負數(shù)等下個月再抵消嗎
對,等你下個月開票的時候再抵