您好,剩下這部分不確認(rèn)了嗎還是
我是一家建筑業(yè)公司,開了250萬的發(fā)票,不含稅金額2293578元,稅額206422元,合同金額是2000萬,如果按最近收入準(zhǔn)則核算,我這2293578元不能確認(rèn)收入,我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
你好,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易征收賬務(wù)處理怎么寫,比如分包收到發(fā)票10萬,稅額1000,收入15萬,發(fā)票開具稅額4500,實(shí)際交稅是1456元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
建筑行業(yè)、開票金額6000萬,而實(shí)際會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是4000萬,這個(gè)怎么做分錄呢
老師,您好,請(qǐng)問長(zhǎng)攤下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣,那差額分錄怎么做呢?長(zhǎng)攤凈值11000元,實(shí)際賣了6000元, 收入確認(rèn):借:銀行6000 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅金 這樣對(duì)嗎? 長(zhǎng)期這部份怎么平呢
建筑行業(yè)實(shí)際收入與開票不符怎么做賬 1這個(gè)進(jìn)度收入50萬,實(shí)際開票25萬結(jié)算款25萬,未開票的25萬怎么做賬? 2進(jìn)度50萬,實(shí)際開票70萬結(jié)算70萬,多開的20萬不是本次實(shí)際收入怎么做賬
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
要確認(rèn)的,就是到這個(gè)月這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)上是確認(rèn)4000萬收入,但是開票出去是6000萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
借 應(yīng)收賬款 6000? 帶 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000? ?合同負(fù)債 2000?
發(fā)票的銷項(xiàng)稅怎么體現(xiàn)
貸方單獨(dú)做一個(gè)銷項(xiàng)稅就可以