你好,可以的,您還是正常做賬認(rèn)證抵扣就可以了。或者你再找對(duì)方,把那個(gè)抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復(fù)印也可以的。

老師,我7月份做進(jìn)賬里的費(fèi)用發(fā)票,是對(duì)方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)公賬付款的,現(xiàn)在8月份對(duì)方說開錯(cuò)發(fā)票了,要拿回重開,我該怎么做,發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了
老師,我四月份做帳,做分錄的時(shí)候有一張進(jìn)票沒有錄進(jìn)去,我現(xiàn)在年底要裝訂票,才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在要怎么弄???發(fā)票已經(jīng)抵扣了的
老師,我們七月份發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬了,現(xiàn)在十月份才開過來專票,我拿到專票怎么做賬
老師請(qǐng)問一下采購員,報(bào)銷款發(fā)票開票在2月份專票,到3月份才來報(bào)銷費(fèi)用,抵扣已經(jīng)在2月抵扣了,怎么調(diào)整做分錄呢
個(gè)體工商戶買的財(cái)務(wù)軟件要做什么費(fèi)用?分錄怎么寫?我5月份開了一張發(fā)票,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有打錯(cuò)數(shù)字,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方,如果我7月份沖了的話要怎么做賬,那7月份這筆成本要做嗎?稅怎么辦?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?


我的意思是我是購買方,因?yàn)闆]有錢付款 所以 營業(yè)員沒有拿發(fā)票過來給財(cái)務(wù)做賬,只是負(fù)債發(fā)票認(rèn)證抵扣的那位同事在3月份已經(jīng)做抵扣認(rèn)證了。
你好,可以的,就是說你沒有取得發(fā)票,但是咱勾選系統(tǒng)里有這張發(fā)票,咱也可以把它勾選抵扣了。 然后后面把這個(gè)發(fā)票取得就可以了,但是還是可以正常入賬的。
我還是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
是的,抵扣時(shí)還是這個(gè)科目是對(duì)的。
3月份抵扣的時(shí)候 會(huì)計(jì)沒有做什么處理。我現(xiàn)在來接手。發(fā)票也給我手上了。
那您就正常把抵扣的分錄都做上就行了。