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老師,3月份開的增值稅專用發(fā)票,在三月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在7月份付款的時(shí)候才拿發(fā)票聯(lián)過來做賬。這張發(fā)票我要怎么做分錄

2023-07-25 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-25 09:54

你好,可以的,您還是正常做賬認(rèn)證抵扣就可以了?;蛘吣阍僬覍Ψ?,把那個(gè)抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復(fù)印也可以的。

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快賬用戶9372 追問 2023-07-25 09:57

我的意思是我是購買方,因?yàn)闆]有錢付款 所以 營業(yè)員沒有拿發(fā)票過來給財(cái)務(wù)做賬,只是負(fù)債發(fā)票認(rèn)證抵扣的那位同事在3月份已經(jīng)做抵扣認(rèn)證了。

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齊紅老師 解答 2023-07-25 09:58

你好,可以的,就是說你沒有取得發(fā)票,但是咱勾選系統(tǒng)里有這張發(fā)票,咱也可以把它勾選抵扣了。 然后后面把這個(gè)發(fā)票取得就可以了,但是還是可以正常入賬的。

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快賬用戶9372 追問 2023-07-25 09:59

我還是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-25 10:04

是的,抵扣時(shí)還是這個(gè)科目是對的。

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快賬用戶9372 追問 2023-07-25 10:05

3月份抵扣的時(shí)候 會計(jì)沒有做什么處理。我現(xiàn)在來接手。發(fā)票也給我手上了。

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齊紅老師 解答 2023-07-25 10:09

那您就正常把抵扣的分錄都做上就行了。

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