你好,勞動(dòng)合同需要繳納社保,你們給他交社保嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
臨時(shí)的半年以內(nèi)的應(yīng)該是勞務(wù)合同,勞務(wù)合同這個(gè)需要對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票才可以抵扣所得稅。這種不需要交社保。
就用一兩個(gè)月,可以不簽合同嗎,不交社保,只是一個(gè)短工。因?yàn)閭€(gè)人不想代開(kāi)發(fā)票,所以我們考慮的是能不能自然人申報(bào),這樣是不是可以稅前扣除
你好,可以的,不可以稅前扣除。他沒(méi)有交稅,你還想稅前扣除
我給他申報(bào)綜合所得,屬于我的成本,為什么不能稅前扣除,而且他的收入達(dá)不到起征點(diǎn)
你好,勞務(wù)合同不交社保,需要有發(fā)票才可以稅前扣除,他和工資不一樣,工資是勞動(dòng)合同。
老師我明白了,是不是簽勞務(wù)合同就可以申報(bào)工資,稅前扣除;不簽合同,即使自然人申報(bào),也必須有發(fā)票,否則不能稅前扣除,自然人申報(bào)是勞務(wù)報(bào)酬,不能申報(bào)工資,只有簽訂勞動(dòng)合同才能申報(bào)工資
勞動(dòng)合同申報(bào)工資薪金 注意是勞動(dòng)合同需要考慮社保,這個(gè)收到了沒(méi)有?
勞務(wù)合同是臨時(shí)工的,需要有發(fā)票。按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)。
老師我明白了,是不是簽勞務(wù)合同就可以申報(bào)工資,稅前扣除 這個(gè)不對(duì)
還有一個(gè)問(wèn)題,如果臨時(shí)工,不簽訂勞動(dòng)合同,我自然人給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,他再代開(kāi)發(fā)票,不相當(dāng)于重復(fù)申報(bào)嗎
你好,沒(méi)有重復(fù)申報(bào),發(fā)票會(huì)備注支付企業(yè)代扣代繳。他申請(qǐng)發(fā)票只交增值稅,附加稅, 個(gè)稅需要企業(yè)代扣代繳的,你在自然然電子稅務(wù)局給申報(bào)。
明白了老師,我只考慮到了個(gè)稅
不用客氣,工作愉快。