是的,先由對(duì)方開(kāi)紅字信息申請(qǐng),你們開(kāi)紅字發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)我司客戶自己把我們開(kāi)具給他們的增值稅發(fā)票弄掉了,現(xiàn)在要求我司給他們把掉了的發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票,再重新開(kāi)一張給他們,請(qǐng)問(wèn)這樣操作可行嗎?
給客戶開(kāi)電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒(méi)有進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),如果直接給客戶沖紅電子普票重開(kāi)專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)過(guò)了,再?zèng)_紅重開(kāi)票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來(lái)找我們麻煩
您好,老師!去年開(kāi)給客戶的專票被客戶弄丟了,現(xiàn)在要求我們公司重開(kāi),我這邊發(fā)票是進(jìn)行紅沖處理外還需要什么操作,記賬的話不需要修改吧?
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司給客戶開(kāi)了一張去年的發(fā)票 他們沒(méi)有認(rèn)證 丟了 然后想讓我們?cè)谥匦麻_(kāi)一張 中建的說(shuō)必須要發(fā)票原件 第一聯(lián)復(fù)印件不行 這個(gè)能給紅沖重開(kāi)么
我們公司去年前年都有開(kāi)票給一個(gè)客戶,現(xiàn)在客戶重新反應(yīng)說(shuō),開(kāi)的發(fā)票品名不行,要重新開(kāi)。那我們現(xiàn)在紅沖了之前的發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)直接是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要怎么紅沖成本呢
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費(fèi),再給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,會(huì)計(jì)計(jì)入到其他應(yīng)付款中了,申報(bào)增值稅時(shí)銷(xiāo)售額中含有這部分金額,但是會(huì)計(jì)賬的收入里沒(méi)有這部分金額,我按照?qǐng)D片劃線中的要求,業(yè)務(wù)發(fā)生的銷(xiāo)售額應(yīng)不應(yīng)該算這部分錢(qián)呢?
資產(chǎn)報(bào)廢或拍賣(mài)處置是否繳納印花稅
老師你好我想問(wèn)下次月實(shí)際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個(gè)人所得稅8550。我寫(xiě)的借貸不平到底哪里原因電腦
7月收到錢(qián),發(fā)票沒(méi)開(kāi)確認(rèn)收入,未報(bào)增值稅。借:銀行存款。貸:其他業(yè)務(wù)收入。 8月開(kāi)具發(fā)票如何記賬
企業(yè)發(fā)生的科研經(jīng)費(fèi)、企業(yè)文化建沒(méi)費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)是否繳納印花稅?
綜合題里如果只寫(xiě)了計(jì)算某某資產(chǎn)的減值,還要寫(xiě)分析過(guò)程嗎
老師,預(yù)收的租金為什么不計(jì)入合同負(fù)債而是預(yù)收,不是說(shuō)現(xiàn)在要用合同負(fù)債嗎,這怎么區(qū)分
老師,實(shí)務(wù)合并報(bào)表,如果題目中被投方實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn),沒(méi)有說(shuō)提取盈余公積金額,也沒(méi)有說(shuō)計(jì)提比例。抵銷(xiāo)分錄里公積金金額要不要變動(dòng)?
請(qǐng)教老師:我公司注冊(cè)資金是前幾年從股東借款轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在出于規(guī)范考慮想重新打到公司公戶上,這樣打款后可以直接換給股東嗎?備注:還款?
你好老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了1500萬(wàn)畝地,想建設(shè)廠房,主要繳納什么稅,謝謝
賬務(wù)怎么處理呀 作為銷(xiāo)售方?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 只是做賬這么體現(xiàn)