您好,8月開(kāi)票
借:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)收賬款
然后再做
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn)老師收一年的服務(wù)費(fèi),開(kāi)了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢(qián) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)?月底開(kāi)具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問(wèn)老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
國(guó)企廣告部,6月有不開(kāi)票收入1000元 分錄借銀行,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過(guò)來(lái)要發(fā)票怎么做分錄???
老師我們8月份收到一筆技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi),8月份借銀行存款貸預(yù)收賬款,9月份開(kāi)的6%增值稅發(fā)票,由于收第一筆款未達(dá)到收入確認(rèn)條件,不能確認(rèn)收入。9月份我需要怎么做賬
小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說(shuō)下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開(kāi)人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開(kāi)始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬(wàn)美元,現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司變了法人,銀行開(kāi)戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷(xiāo)售方違約,不需要開(kāi)具發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方違約要開(kāi)發(fā)票 ,對(duì)不?這兩個(gè)我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯(cuò)了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個(gè)礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒(méi)有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬(wàn)左右的租金,房東不肯開(kāi)發(fā)票給我們,如果已他們?cè)瓉?lái)礦業(yè)公司的名義開(kāi),他們的經(jīng)營(yíng)范圍也沒(méi)有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?