借:銀行存款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
已開(kāi)專票已抵扣,已做收入。專票紅沖后,分錄怎么做
發(fā)票沖紅怎么做會(huì)計(jì)分錄
紅沖以前年度增稅專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,請(qǐng)老師說(shuō)一下兩個(gè)分錄具體怎么寫(xiě)
紅沖的票怎么做會(huì)計(jì)分錄
專票開(kāi)錯(cuò)紅沖后重新開(kāi),紅沖發(fā)票需要做賬嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶開(kāi)的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請(qǐng)問(wèn):非同一控制企業(yè)合并,合并時(shí)按權(quán)益法調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購(gòu)買長(zhǎng)投賣了,賣長(zhǎng)投賬面價(jià)值按最初入賬價(jià)值計(jì)算,不按合并時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資金額計(jì)算對(duì)嗎
老師就是谷物加工為什么會(huì)有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒(méi)有的,,老板非得要我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有研究費(fèi)用,老師這個(gè)怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤(rùn)的關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購(gòu)買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來(lái)這個(gè)月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?