同學(xué),您好,比如之前買了一棟樓用于職工福利,用于個(gè)人消費(fèi),進(jìn)行稅額就不能抵扣,或者買了樓,之前用于生產(chǎn),后來改變用途用于職工福利,那么進(jìn)項(xiàng)稅額就需要轉(zhuǎn)出,不能抵扣。
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣的情況有哪些?
這個(gè)增值稅并沒有明說是允許抵扣的增值稅,為什么不能在稅前扣除?
老師,(2)問中允許扣除的稅金為什么不算契稅呢,這種情況契稅是可以扣除的吧
請(qǐng)問老師哪些情況所得稅匯算清繳不允許稅前扣除?謝謝
這個(gè)是什么意思?這是購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,成本票不是允許稅前扣除的嗎?
當(dāng)月計(jì)提社保,支付社保,計(jì)提工資 的分錄是怎么樣的
固定資產(chǎn)如果轉(zhuǎn)成一般納稅人后可以抵扣,但是沒有抵扣,現(xiàn)在對(duì)外賣,可以享受簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
印花稅是按合同價(jià)還是不含稅價(jià)計(jì)算
請(qǐng)問,寫記賬憑證的時(shí)候 寫繳納社??钋耙獙懹?jì)提社保款嗎?
建筑行業(yè)的印花稅是按合同價(jià)還是不含稅價(jià)算
?老師,你好,法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司賬戶,用付款申請(qǐng)書寫申請(qǐng)付款嗎????還是用現(xiàn)金支出憑單寫???
老師,我上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵了2082.52,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅30550.89 這個(gè)上月留抵的怎么做啊?
老師抖音平臺(tái)提現(xiàn)有沒有辦法可以不用提到對(duì)公賬戶
會(huì)計(jì)科目,借和貸方向不懂去看哪一課回放
老師 我再問一下 就是之前代賬公司做暫估成本 說收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢