你好貸方填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了
你好,老師,一般納稅人人每個(gè)月就是報(bào)稅吧,剛開(kāi)了個(gè)基本戶(hù)還沒(méi)開(kāi)始使用,銀行還需要報(bào)稅嗎?
去年開(kāi)出的一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,未做帳,普票也沒(méi)有報(bào)稅,報(bào)稅當(dāng)月未超過(guò)30萬(wàn),是否有問(wèn)題,怎么處理?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(rùn)(期末余額-年初余額)不等于《利潤(rùn)表》凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額減除利潤(rùn)分配后的余額。這個(gè)是什么原因?qū)е履??我以前年度發(fā)票暫估的少了,多出來(lái)的發(fā)票入賬時(shí),我通過(guò)利潤(rùn)分配—-未分配利潤(rùn)調(diào)整了,是這個(gè)原因?qū)е碌膯幔?分錄是:借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款——XXX
年底退企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有交稅,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?
我購(gòu)買(mǎi)商品對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我,他自己可以紅沖的對(duì)吧,假如無(wú)法紅沖需要額外退給他錢(qián)嗎
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得在個(gè)稅扣繳端申報(bào)嗎?
老師,我們公司23年開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票,24年沒(méi)開(kāi),25年開(kāi)的,這塊有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會(huì)查這塊嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是開(kāi)餐廳的,領(lǐng)用原材料和周轉(zhuǎn)材料時(shí)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
沒(méi)有其他地方 有工資了
是應(yīng)付賬款的借方有余額數(shù),是添加個(gè)減號(hào)嗎
你好對(duì)的 是這么做的