可以在所得稅申報時一次性扣除
老師,你好,我們是屬于機械租賃公司的,老板說機械設(shè)備已經(jīng)買了,只是錢還沒付完,所以無法取得進項票,但是現(xiàn)在要開500萬的銷項,老板愿意全額上13%的增值稅,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險?涉及虛開發(fā)票嗎?要不要開這個發(fā)票啊?
老師,你好,我公司購買了一臺生產(chǎn)用機器設(shè)備,款已付,生產(chǎn)設(shè)備已運送到我公司,并且上個月已經(jīng)使用,發(fā)票沒有回來。由于我公司三季度利潤總額數(shù)字較大,現(xiàn)在想計提成本費用,這臺設(shè)備的單價是53萬元,可以一次性稅前扣除嗎?
公司A從事機械租賃業(yè)務(wù),購買固定資產(chǎn)-機械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬,這個二手機械設(shè)備在購買的時候沒有發(fā)票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現(xiàn)在基本對外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個機械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師你好,我們2022年付款購買的機械設(shè)備,在今年取得發(fā)票。機械設(shè)備不超過500萬,不低于5000,這種可以一次性計入成本費用嗎?
老師您好,假設(shè)企業(yè)今年購買污水處理設(shè)備,價款為300萬元。那可以同時用“企業(yè)在2018.1.1—2023.12.31期間新購進的器具、設(shè)備,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除”和“設(shè)備投資額10%抵免應(yīng)納稅額”這兩個優(yōu)惠政策嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費,不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
老師幫忙確定一下呢,這個沒有時間購買時間限制嗎?依據(jù)的是哪個文件呢?
這個只能在購入的當(dāng)年稅前扣除,不能跨年的
按照取得發(fā)票的時間嗎?我怎么看到政策是要在2018年到2020年底購買的才能一次性扣除呢?
就是看發(fā)票的時間確定