你好,退回的你開了紅字發(fā)票嗎?還是你之前也是做的無票收入?

老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 應(yīng)收賬款 8 貸:壞賬準(zhǔn)備 8老師麻煩你看下分錄對吧。下面不會做了,謝謝老師
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
收入做賬: 借:應(yīng)收賬款——順豐代收款 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 貸:預(yù)收賬款 12萬 借:銀行存款 8萬 現(xiàn)金 1萬 銷售費(fèi)用——順豐運(yùn)費(fèi) 1萬 財務(wù)費(fèi)用——順豐手續(xù)費(fèi) 1萬 貸:應(yīng)收賬款——順豐代收 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 實(shí)際收到的銀行存款包含已經(jīng)扣除的管理費(fèi)1萬,這個管理費(fèi)應(yīng)該如何做賬?
老師好,收客戶貨款8萬,借現(xiàn)金8,貸主營8,后扣除貨款2萬,扣除稅金1萬,需退回5萬,借主營8,貸應(yīng)交銷項(xiàng)1,貸現(xiàn)金5,貸應(yīng)收2,這樣寫對嗎
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎?老師還需要加其他分錄嗎
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


無票收入
這個應(yīng)收2以后還能退回嗎?
借銀行存款8 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 退回,借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款6 直接做這個就可以了。
應(yīng)收2萬不做上去嗎,這是應(yīng)付我的貨款
你好,你說一下這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
客戶付8萬貨款,付多了,要退回5萬,另外實(shí)際貨款是2萬,應(yīng)交稅費(fèi)是1萬,我上月分錄借現(xiàn)8,貸主8,所以這個月退回5,我要怎么體現(xiàn)
借主營業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi),1貸銀行存款6 是紅沖的。
這個月銀行實(shí)際支出5,貸銀5吧
可以的,可以這么做的,那你就加稅。分開 銀行存款是5