可以計入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)

我們在商場開的門店,上次跟第三方支付合作(上海電銀),租商場的pop機(jī),然后我們產(chǎn)生銷售時,由這個上海電銀抽取手續(xù)費(fèi)后直接匯款到公司銀行賬號上,然后我們自行開票給客戶,請問開票給顧客是不是專票普票都可以,然后備注欄是否要備注什么信息?
老師,你好,我們是文化傳媒公司,主要業(yè)務(wù)是幫客戶設(shè)計畫面然后讓供應(yīng)商做出來給客戶,我們開票都是開設(shè)計服務(wù)-物料制作費(fèi),這樣是否是妥當(dāng)?shù)?,然后供?yīng)商給我開的廣告物料,比如背膠,展架等這些廣告物料,這樣進(jìn)銷項(xiàng)是可以的嗎?銷項(xiàng)是服務(wù),進(jìn)賬是采購的
老師好 第一個問題: 我們公司有信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,但不是通過公對公打款來的,是通過直播平臺打賞后直播平臺開出來給我公司的。如果客戶需要采購我們家商品可以把這個信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票連同商品一起出給客戶嗎?客戶是公對公打款過來的。 第二個問題: 是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),開出去可以是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的專票嗎?
客戶已經(jīng)抵扣,就讓他在他的開票系統(tǒng)申請紅字信息表,導(dǎo)出后,給你開具紅字發(fā)票,然后你們公司才可以沖減收入 對方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,這個紅字發(fā)票是客戶要開給我們,然后紙質(zhì)的就要快遞給我吧?
我們讓客戶在后臺可以看到我們公司的業(yè)務(wù),然后我們后臺可以獲取客戶的手機(jī)號信息,然后對方開給我們的是信息系統(tǒng)增值服務(wù),我要計入什么科目?可以計入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)嘛
附加稅免稅都有哪些政策,一般納稅人
F0B出口的貨物在什么時候確認(rèn)收入?按提單簽發(fā)日期嗎?
老師,二手車購買有這個發(fā)票,是不是正常入賬就可以了需要調(diào)增嗎
經(jīng)過審計的報表,可以用于哪些方面?
申報日期9月、出口日期10月、我應(yīng)該按哪個日期的匯率計算
我們付款付的收不到發(fā)票怎么辦?
收票點(diǎn)是開完票收還是公戶來款收
郭老師,問一下,如果我們要補(bǔ)繳7-9月份電商部分的銷售的話,是不是先要在增值稅表2里面填上無票銷售的金額。然后再更改第3季度的企業(yè)所得稅的報表是吧?
老師好,請問工資占銷售收入的百分之多少?
老師,咨詢一下招聘有退役證的退伍軍人入職可以減免稅的政策。另外退伍軍人的退役證減稅有年限限制嗎?


那能計入銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)嘛?因?yàn)橛嬋霃V告費(fèi),年終匯算清繳不能全部當(dāng)費(fèi)用
辦公費(fèi)不合適,可管理費(fèi)用-信息費(fèi)
計入哪個更合適呢?計入信息費(fèi)是不是年終可以全部當(dāng)費(fèi)用
計入信息費(fèi),年終可以全部當(dāng)費(fèi)用
計入信息費(fèi)更合適是不
計入信息費(fèi)更合適
那我前面兩個季度都計入廣告費(fèi)了,不影響吧?會不會容易稽查呢?還是把前面兩個季度都改成信息費(fèi)???還有我對公轉(zhuǎn)賬的時候會備注廣告費(fèi)有影響嗎
把前面兩個季度都改成信息費(fèi)即可
對公備注也沒事兒是吧?
對公備注也沒事兒
計入管理費(fèi)用-信息費(fèi),為啥不計入銷售費(fèi)用-信息費(fèi)呢?
計入銷售費(fèi)用-信息費(fèi),也是可以的。
好滴,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師,我想再問下,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季度報表填的是收入138871.28元,增值稅額填的是138871.28*3%=4166.14元。但是我的賬務(wù)處理主營業(yè)務(wù)收入是138871.28元,營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免是138871.28*1%=1388.72元,這樣對嘛
若不用交增值稅 ,可以這樣處理