這個(gè)是按季度計(jì)提的應(yīng)付工資總額*2%計(jì)提,不是按實(shí)際發(fā)生額
請(qǐng)問下老師:實(shí)際工作中,職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提按照實(shí)際發(fā)生額還是按照工資比例呢?我的理解是:發(fā)生時(shí),按照實(shí)際計(jì)提,等到匯算清繳時(shí),按照工資比例調(diào)增納稅所得額,我的理解對(duì)嗎?麻煩賜教!并將相關(guān)政策發(fā)給我,謝謝!
請(qǐng)問職工教育經(jīng)費(fèi)是怎么按8%入賬的,1.計(jì)提繳納分錄按全額計(jì)入?2.等匯算清繳調(diào)增,比如100塊全年工資,教育費(fèi)是1000,按8%扣? 調(diào)增992吧 ,下一年工資還是100,直接調(diào)減100*8%=8,以后每年都調(diào)減8(假設(shè)每年工資都是100),直到1000塊調(diào)減完是這樣嗎
老師,咨詢一下,如果是2020年計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我們2021年計(jì)提的可以全部稅前扣除嗎
老師,咨詢一下,如果是2020年計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我們2021年計(jì)提的可以全部稅前扣除嗎
老師,麻煩問一下,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi),可以直接按稅前扣除的比例計(jì)提嗎?還是要根據(jù)發(fā)生額計(jì)提,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
就是先計(jì)提出來,然后在計(jì)提的金額范圍內(nèi)去支出,是這個(gè)意思嗎老師
是的,就是那樣操作的