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老師,我們公司22年11月結(jié)轉(zhuǎn)了一個固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于項(xiàng)目終止,這個固定資產(chǎn)的款項(xiàng)由供應(yīng)商退回。我這邊對該項(xiàng)固定資產(chǎn)如何處理,是報廢嘛?之前還發(fā)生了8個月的折舊,如何處理?

2023-07-19 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 14:38

你好!你做固定資產(chǎn)清理就好了

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快賬用戶6915 追問 2023-07-19 14:39

直接按照報廢的方式,一樣處理嘛?

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快賬用戶6915 追問 2023-07-19 14:40

之前發(fā)生的折舊要沖掉嘛?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:46

你好!是的。之前的折舊不用了。 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

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快賬用戶6915 追問 2023-07-19 15:04

那收到退回的錢,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-07-19 15:06

你好!固定資產(chǎn)你也退回去了嗎

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快賬用戶6915 追問 2023-07-19 15:06

是的,還給供應(yīng)商了

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齊紅老師 解答 2023-07-19 15:07

你好!你收到錢,借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入

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你好!你做固定資產(chǎn)清理就好了
2023-07-19
您好,企業(yè)計提折舊的分錄是
2023-05-14
你好公司注銷的話所有的資產(chǎn)都要按照清理來處理
2020-10-31
需要做報廢處理就可以,這個沒有收款做其他應(yīng)收款掛著 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) ?? 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得)
2020-10-31
您好 借方,資產(chǎn)處置損益,表示虧損的
2021-05-30
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