你好;? ? 這個是0? ; 你們是含稅去報免稅銷售額?
老師您好,請問下一般納稅人國際貨物運輸代理免稅怎么填寫增值稅申報表。
老師,我想咨詢一下,一般納稅人以前增值稅報表的銷項稅額填報錯誤,這種現(xiàn)在要修改的話怎么修改啊
老師,再填增值稅申報表附表二8b--1欄,我公司有內(nèi)旅客運輸服務(wù),想咨詢下填寫時候有一列是‘金額“,我需要填含稅金額還是不含稅金額,謝謝
我想咨詢一下老師,國際貨運業(yè)務(wù),免稅,增值稅銷項稅額怎么填金額?
老師,我公司是生產(chǎn)型國內(nèi)銷售加國外出口企業(yè),想問一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國內(nèi)進項稅額-國內(nèi)銷項稅額的留底稅額;您幫助詳細解答一下免抵稅額是怎么得來的
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費,別人要求這我們開票,我們能開電費的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎勵這個錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進項稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報,把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個怎么處理?
增值稅附表四中,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,如果本期發(fā)生了采購退貨,那相應的增值稅加計抵減的調(diào)減項是否需要把該金額增值稅進項額填進去?
請教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對小區(qū)進行維修,產(chǎn)生了造價咨詢服務(wù)費,預算服務(wù)費,監(jiān)理服務(wù)費,設(shè)計服務(wù)費,客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進 自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
廣告費超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出不匹配預警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
分錄金額直接不寫? 如果有匯兌損益,是直接用美元乘以當日匯率減去開票金額就可以嗎?
你好;? 直接做; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入; 這樣來做賬; 不走銷項稅的??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好?