第一不含稅暫估入庫(kù),銷售出去還沒(méi)開(kāi)票的先不確認(rèn)收入
老師,我是購(gòu)買方,沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,是給銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,開(kāi)完信息表后我的會(huì)計(jì)處理,還有銷售方以后來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫(kù)時(shí)的分錄是 借:庫(kù)存商品 128.32 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅18.85 貸:應(yīng)付賬款 145 ,給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表是-145元。老師,能把兩次處理的分錄寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)嗎,包括金額。謝謝啦!
建筑行業(yè)只采購(gòu)入庫(kù)先有入庫(kù)單,發(fā)票未到,入庫(kù)金額是不含稅還是含稅金額,如果不含稅金額,這個(gè)月已經(jīng)生憑證了,后期發(fā)票到了,普票怎么處理,專票怎么處理;如果錄入含稅金額這種符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不。后續(xù)工程領(lǐng)料,銷售怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)幾個(gè)問(wèn)題:1.為什么小規(guī)模快學(xué)商貿(mào)入庫(kù)單有的是含稅單價(jià),有些入庫(kù)單又是不含稅單價(jià)。2.小規(guī)模企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品也可以開(kāi)稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個(gè)科目3.小規(guī)模企業(yè)銷售庫(kù)存商品時(shí)為什么也是開(kāi)具13%增值稅專用發(fā)票?記入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,月末這些計(jì)入進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅怎么處理?
老師:您好,請(qǐng)問(wèn)去年購(gòu)入一批貨,對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,我先估入庫(kù)了,掛的應(yīng)付,現(xiàn)在票還沒(méi)來(lái),這種情況賬務(wù)怎么處理呢,匯算清繳是否要補(bǔ)稅,并填入那個(gè)表呢,謝謝
購(gòu)入商品,只有對(duì)方含稅的入庫(kù)單,對(duì)方未開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn),1,先入庫(kù)怎么入,是否含稅入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄是什么,如何處理進(jìn)項(xiàng)稅 2,銷售出去都還沒(méi)有開(kāi)票出來(lái)如何處理
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
那暫估入庫(kù)的時(shí)候就不含稅,那暫估時(shí)就開(kāi)入庫(kù)單嗎
暫估開(kāi)入庫(kù)單就是不含稅的?對(duì)方開(kāi)來(lái)的銷貨單都是含稅的
是的,根據(jù)出入庫(kù)單做賬就行
不明白,可以來(lái)個(gè)全套不分錄和入庫(kù)單出庫(kù)單情況不,就是不知道到時(shí)候那個(gè)稅的差異如何調(diào)整,以什么名義調(diào)整
其實(shí)很簡(jiǎn)單,你不管單據(jù)日歷是否含稅,只要是沒(méi)拿到進(jìn)貨發(fā)票,入庫(kù)的時(shí)候就不體現(xiàn)增值稅
關(guān)鍵是我發(fā)現(xiàn)最后對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票稅款有差異,那又調(diào)整哪個(gè)成本那,就都覺(jué)得不合適,
那你暫估入庫(kù)的時(shí)候做了一筆,然后發(fā)票來(lái)了你把暫估的沖銷就行了
來(lái)票金額不是全部一起來(lái)的,只有其中部分
來(lái)多少你沖銷多少就行了
就是沖到最后有差異
最后的差異就是你成本轉(zhuǎn)多了沖銷多轉(zhuǎn)成本,成本少就提了 補(bǔ)提成本
商品有那么多,隨便選一個(gè)沖?
對(duì),你要是零碎商品多,也就只能這樣
那出庫(kù)單是含稅的嗎?我看有些開(kāi)過(guò)來(lái)出庫(kù)單大多是含稅的
是,y一般都是含稅的金額
成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用什么做附件嘛
不用,你要是有結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)可以附后面