正常的,沒(méi)問(wèn)題的哈

跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
就是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程票,只有異地的收入,還需要用到進(jìn)項(xiàng)嗎,異地預(yù)繳不都是定額繳的嗎,另外預(yù)繳的所得稅在正常的報(bào)稅期間,還需要根據(jù)費(fèi)用調(diào)增調(diào)減嗎
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
1、異地項(xiàng)目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊(cè)地申報(bào)增值稅及稅費(fèi)嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊(cè)地會(huì)有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊(cè)地申報(bào)增值稅及附加稅時(shí),有一個(gè)提示不通過(guò),主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報(bào)異常。
異地工程項(xiàng)目,申報(bào)預(yù)繳稅后,下載的,增值稅及附加稅預(yù)繳表,上面都沒(méi)有“稅收業(yè)務(wù)專用章”是正常的嗎?
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫(xiě)嗎,正面是不是可以空著不用寫(xiě)
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司2010年買的車,當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開(kāi)票,是開(kāi)9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營(yíng)是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開(kāi)據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬(wàn)套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬(wàn)元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬(wàn)元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來(lái)的,菌類普票按免稅開(kāi),專票按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我們的稅率來(lái)錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫(xiě)?


老師,增值稅及附加稅預(yù)繳表,下載電腦保存后。后續(xù)需要做什么處理嗎? 預(yù)繳表右上方有納稅人名稱(公章)。預(yù)繳表下方有納稅人簽字:
保存好以后需要時(shí)查看就行
那預(yù)繳表這些不用去蓋章、簽字啥的是吧? 右上方有納稅人名稱(公章)。預(yù)繳表下方有納稅人簽字:
不需要的哈,這個(gè)只是自己以后查賬用