您好,這種情況無所謂的。
老師我公司二季度沒有運營,也就沒有營業(yè)收入,我申報二季度企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)收入那里是不填數(shù)學,還是要填1季度的數(shù)據(jù),一季度是有收入的
一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師好,第一季度的企業(yè)所得稅申報本年利潤填錯了,現(xiàn)在更正申報不允許,因為第二季度已經(jīng)申報,怎么辦
二季度所得稅已申報,稅款已繳納,但發(fā)現(xiàn)第一季度企業(yè)所得稅報表出現(xiàn)營業(yè)收入填錯,二季度營業(yè)收入數(shù)字正確。這種情況咋辦
老師,發(fā)現(xiàn)6月的主營業(yè)務成本大于主營業(yè)務收入,而第二季度已申報企業(yè)所得稅,怎么辦?
老師我單位是商貿企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應該是先去銀行開戶還是先去稅務登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應收賬款貸方和預收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應收賬款貸方,月底結轉收入先沖應收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應征稅報關單用途確認?跟外貿生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內與國外間債權債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向對方開具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?