你好,就是匯算清繳的時候,你調增不調增,稅前扣除的就不需要調整。

老師您好,在做發(fā)票入賬標識時讓選擇已入賬企業(yè)所得稅前扣除 已入賬企業(yè)說得稅不扣除這個怎么選擇 怎么理解
老師,數電發(fā)票入賬標識,應該怎么選擇,如何區(qū)分企業(yè)所得稅稅前扣除和企業(yè)所得不扣除?
老師電子發(fā)票入賬標識我選擇企業(yè)所得稅前扣除還是所得稅前不扣除
老師,您好!請問收到的紅字發(fā)票在稅務系統(tǒng)里發(fā)票入賬標識里有一項入賬用途:已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除);已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)應該選哪一項呢?
請問老師2024年4?取得的成本票選擇在前一年度企業(yè)所得稅前扣除 在選擇發(fā)票標識的時候 入賬時間該選擇什么時候
為什么總聽一些人說,發(fā)現金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
那已入賬企業(yè)所得稅不扣除指的是那些餐費、招待費那些嗎
你好,餐費具體的是什么業(yè)務出差的可以抵扣的,如果是福利費,按工資的14%抵扣,所得稅也可以稅前扣除,這些超過扣除比例的,你現在不知道,都一律按照扣除就行。
那這個入賬標識我什么時候選擇企業(yè)所得稅稅前不扣除
比如你們交的意外保險,這種做福利費,賬上可以做匯算清交,全部調增。
那就是其余的統(tǒng)一選擇企業(yè)所得稅前扣除是這個意思嗎
你好,你還有其他的什么業(yè)務的,你看具體的我想到的只有這個。
我們目前就采購機械設備、裝修廠房、安裝監(jiān)控、地坪、購買實驗室儀器、產品檢測費、餐費、購買辦公用品等
啊,這些都可以抵扣的。
好的,那我這邊就做入賬標識都選擇企業(yè)所得稅前扣除就行是不
可以的可以這么做的。