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老師您好,在做發(fā)票入賬標識時讓選擇已入賬企業(yè)所得稅前扣除 已入賬企業(yè)說得稅不扣除這個怎么選擇 怎么理解

2023-07-17 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 14:34

你好,就是匯算清繳的時候,你調(diào)增不調(diào)增,稅前扣除的就不需要調(diào)整。

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快賬用戶8672 追問 2023-07-17 14:36

那已入賬企業(yè)所得稅不扣除指的是那些餐費、招待費那些嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:38

你好,餐費具體的是什么業(yè)務(wù)出差的可以抵扣的,如果是福利費,按工資的14%抵扣,所得稅也可以稅前扣除,這些超過扣除比例的,你現(xiàn)在不知道,都一律按照扣除就行。

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快賬用戶8672 追問 2023-07-17 14:40

那這個入賬標識我什么時候選擇企業(yè)所得稅稅前不扣除

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:43

比如你們交的意外保險,這種做福利費,賬上可以做匯算清交,全部調(diào)增。

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快賬用戶8672 追問 2023-07-17 14:45

那就是其余的統(tǒng)一選擇企業(yè)所得稅前扣除是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:46

你好,你還有其他的什么業(yè)務(wù)的,你看具體的我想到的只有這個。

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快賬用戶8672 追問 2023-07-17 15:10

我們目前就采購機械設(shè)備、裝修廠房、安裝監(jiān)控、地坪、購買實驗室儀器、產(chǎn)品檢測費、餐費、購買辦公用品等

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齊紅老師 解答 2023-07-17 15:12

啊,這些都可以抵扣的。

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快賬用戶8672 追問 2023-07-17 15:13

好的,那我這邊就做入賬標識都選擇企業(yè)所得稅前扣除就行是不

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齊紅老師 解答 2023-07-17 15:14

可以的可以這么做的。

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你好,就是匯算清繳的時候,你調(diào)增不調(diào)增,稅前扣除的就不需要調(diào)整。
2023-07-17
你好,你這個選扣除就好了
2025-02-10
這只是為了方便公司區(qū)分,哪些入賬了,哪些沒入賬??刹焕頃?/div>
2023-09-27
你好,正常業(yè)務(wù)的發(fā)票都是可以稅前扣除的。
2024-11-21
做賬的目的就是扣除的哈,
2024-03-08
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