你好,根據(jù)出口情況,開具出口發(fā)票,然后申請退回相應(yīng)稅款就是了?
老師,我們拿貨,對方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因?yàn)槲覀兺瑯拥?貨品,有不同的供應(yīng)商 ,有些供應(yīng)商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務(wù)局能查到我們這個(gè)貨品多開出去的發(fā)票嗎?因?yàn)檫@樣很難算啊,這個(gè)東西有時(shí)候我們賣出去也有客戶不要發(fā)票的
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口退稅,3月份要出口一批貨,我們的供應(yīng)商要6月份開一部分貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,7月份開一部分貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,這樣后開發(fā)票進(jìn)來對我們出口退稅有影響嗎
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發(fā)些一些商品破損,這些商品入了采購?fù)素泦?,對方按全部商品開的發(fā)票過來,和供應(yīng)商那邊協(xié)商,發(fā)票不重開,金額也不退給我們,他補(bǔ)貨給我們,補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們,但是來貨單的單價(jià)金額是0.01,現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理,業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單,才能應(yīng)付賬款是正確的
老師,我們外貿(mào)公司的話,比如供應(yīng)商給我們開發(fā)票的有些產(chǎn)品我們要退稅,有些不退,或者不是同一個(gè)供應(yīng)商給開的發(fā)票,我們走了同一個(gè)柜子出口了,出口的也不一定是別人開發(fā)票的全部產(chǎn)品,這樣的話怎么操作啊
小天老師問個(gè)問題 如果供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)了未抵扣 但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票給我們了 那他是不是紅沖的發(fā)票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發(fā)票順便把開錯(cuò)的那張發(fā)票也退給供應(yīng)商 我們電子發(fā)票開出來是不是要打印出來給客戶啊
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)