你好,這個表格不對的,你這個應(yīng)付職工薪酬是什么業(yè)務(wù)的?
老師,養(yǎng)老院的,工資走入成本了,借主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸銀行存款。然后資產(chǎn)負債表上,應(yīng)付職工薪酬這個數(shù),我想問一下,這個工資是不是提現(xiàn)到成本里面了?所以資產(chǎn)負債表上應(yīng)付職工薪酬這個科目沒有數(shù)
去年年末資產(chǎn)負債表中的銀行余額為1720.26元,應(yīng)付職工薪酬2100,實收資本3萬,未分配利潤-30379.74,今年一月末,銀行存款102320.76元,應(yīng)付職工薪酬4400元,實收資本有增加,余額70000元,凈利潤為45116.5元,但結(jié)果場負債表兩邊不平,這個是我哪里做錯了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)不對?
老師,現(xiàn)在針對這個資產(chǎn)負債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應(yīng)付職工薪酬 100,資產(chǎn)負債表是不是應(yīng)付職工薪酬加了100,其他不變啊
老師,我有一家新辦企業(yè),資產(chǎn)負債表只填了,貨幣資金8200元,應(yīng)付職工薪酬8200元這個表對不對???
老師,我問您個資產(chǎn)負債表的問題 資產(chǎn)負債表左邊貨幣資金10000,右邊其他應(yīng)收款10000, 然后實發(fā)兩個月的工資,左邊貨幣資金減4000=6000,右邊應(yīng)付職工薪酬清零,然后右邊還有未分配利潤6000, 到底是哪不對呀,少了哪個科目了呀,平不了
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
就是計提了一個人的工資
你好,那不對,你計提的是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬吧,如果是的話,這個管理費用應(yīng)該在未分配利潤。
我也覺得不對,這個季度給他申報一看這好像不對??!就是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),然后計提了一個人工資。當時就這么填了,只是為了表雙方平衡。
那照這么說,這個資產(chǎn)負債表上應(yīng)該是什么樣的老師。
那你們賬上實際有錢嗎?
如果有的話,這個錢是哪里來?
沒有錢。我是想做一點老板借入
你好,那你多兩個,一個是管理費用,一個是應(yīng)付職工薪酬,你在未分配利潤和應(yīng)付中薪酬填寫一樣的,只不過是未分配利潤填寫負數(shù),然后再做一個借款的,寫1000,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,讓你的貨幣資金和其他應(yīng)付款都是1000。