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老師,我有一家新辦企業(yè),資產(chǎn)負債表只填了,貨幣資金8200元,應(yīng)付職工薪酬8200元這個表對不對???

2023-07-17 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 11:28

你好,這個表格不對的,你這個應(yīng)付職工薪酬是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶4569 追問 2023-07-17 11:28

就是計提了一個人的工資

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:29

你好,那不對,你計提的是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬吧,如果是的話,這個管理費用應(yīng)該在未分配利潤。

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快賬用戶4569 追問 2023-07-17 11:30

我也覺得不對,這個季度給他申報一看這好像不對??!就是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),然后計提了一個人工資。當時就這么填了,只是為了表雙方平衡。

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快賬用戶4569 追問 2023-07-17 11:32

那照這么說,這個資產(chǎn)負債表上應(yīng)該是什么樣的老師。

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:34

那你們賬上實際有錢嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:34

如果有的話,這個錢是哪里來?

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快賬用戶4569 追問 2023-07-17 11:35

沒有錢。我是想做一點老板借入

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:41

你好,那你多兩個,一個是管理費用,一個是應(yīng)付職工薪酬,你在未分配利潤和應(yīng)付中薪酬填寫一樣的,只不過是未分配利潤填寫負數(shù),然后再做一個借款的,寫1000,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,讓你的貨幣資金和其他應(yīng)付款都是1000。

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你好,這個表格不對的,你這個應(yīng)付職工薪酬是什么業(yè)務(wù)的?
2023-07-17
還有未分配利潤減少100
2022-11-17
計提工資借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)費用借本年利潤 貸管理費用 上面分錄可以看到,一借一貸都平了,只是管理費用變成本年利潤放到資產(chǎn)表里了。
2020-10-12
沒問題啊,你沒有對公賬戶,但你可以有現(xiàn)金呀,那么你這個樣子理解沒問題的,應(yīng)付職工薪酬是正常的呀,那個欠員工的工資。
2021-04-29
你好,同學(xué),是這樣的。
2021-03-30
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