您好!差額的話就是10萬

老師旅游業(yè)差額征收,是可以差額開票嗎。比如說我10萬收入—2萬成本開8萬的票
請問2023 年旅游公司小規(guī)模納稅人的差額征稅是怎樣的?是收入減去成本之后的差額部分不超過500萬元就不用升成一般納稅人人是嗎?就比如說我年收入2000萬,我的成本1800萬。差額部分是200萬。不到500萬就屬于小規(guī)模是嗎
老師好,請問下勞務派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開票的金額是50萬,專票收入是10萬,如果做分錄呢
請問旅游業(yè)差額征收的起征點是減除成本后的銷售額還是發(fā)票金額,比如我開票70萬,成本60萬,差額10萬,起征點是以70萬還是10萬比較
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人選擇差額征收,增值稅科目如何結轉(zhuǎn),比如取得收入10萬,可扣除差額成本8萬,差額增值稅等于(10-8)/1.01再乘0.01等于0.02萬,分錄怎么寫?借:應收10萬,貸:主營收入9.9萬,銷項稅額0.1萬。成本類科目,借主營成本8萬,貸應付8萬。還是做借成本7.92萬,銷項抵減0.08,貸應付8萬呢?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
那附表一還要填嗎
您好!也是要填寫的,你的差額也要填寫那個扣除表的