您好,去年所得稅也申報的,當時也計提的吧,現(xiàn)在繳稅 借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款
老師好,請問延緩繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個月的金額高,上個月的延緩所得稅已經(jīng)計提了
2021年企業(yè)所得稅匯繳,補交所得稅。我們是小企業(yè)會計準則,怎么做分錄,稅費緩交了,是繳納時在做計提嗎
老師 繳納 去年緩交的 企業(yè)所得稅 分錄怎么寫
老師 繳納去年緩交的 增值稅分錄怎么寫
老師,去年有政策,可以緩交7個月的企業(yè)社保費,但之前的會計未在去年計提,今年繳納時怎么寫分錄?
你好,老師我想問一下三個人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢
老師我是銷售方,我把發(fā)票開對方了,對方已驗票,那對方要退貨的這張發(fā)票是銷售方開還是對方開?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運輸專票。像標志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費用 3年,2萬元,是否需要分攤,怎么入賬呢
快遞預充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉還是年底一轉呢
計提 申報了
當時 計提分錄 借 所得稅費用 貸應交稅費 應交所得稅
您好,那跟我們一樣的情況,現(xiàn)在繳稅就是? ??借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款