你好,你這個要先補充計提。借以前年度損益調(diào)整社保費 ,貸應(yīng)付職工薪酬,社保。
老師,之前的會計在去年12月份的時候沒有計提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒有按時繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫會計分錄來處理呢?
老師,之前因為政策可以暫緩交稅,2月份扣款了21年的增值稅和附加稅,之前沒有計提,現(xiàn)在扣款了分錄怎么寫
老師好!去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6-10月社保費,但每個月我都按之前實際繳納的費用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費用沖了,換同等的金額做計提工資,因為去年十二月我沒有計提到工資,這樣我匯算清繳要補交這個企業(yè)所得稅嗎?
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
老師,去年有政策,可以緩交7個月的企業(yè)社保費,但之前的會計未在去年計提,今年繳納時怎么寫分錄?
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個費用單是現(xiàn)金費用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,這個會影響到當(dāng)年利潤嗎?
你好不會影響當(dāng)年的。