借:應交稅費
貸:管理費用

老師,你好,今年收到去年的費用發(fā)票10000,是專票來的,去年全額做了費用,稅額沒有做進項稅額分錄。那么今年納稅調整項目表里面怎么填寫呢
去年的專票入賬時沒剔稅,今年進項勾選了去年的那部分發(fā)票,要怎么做賬呢?
去年的專票入賬時價稅合計全入費用了,今年進項勾選了那部分專票,要怎么做賬呢?
去年的專票入賬時價稅合計全入費用了,今年進項勾選了那部分專票,要怎么做賬呢?
去年的專票做賬時價稅合計全入費用了,今年進項勾選了那部分專票,要怎么做賬把進項稅額調出來呀?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數據填錯了,怎么才能清空數據重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數