您好,您公司是不是申請的留抵抵欠稅呀?您說的這個(gè)稅款指的是增值稅對吧?還是企業(yè)所得稅,辛苦你再詳細(xì)說一下,我告訴你怎么處理。
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師 一家小規(guī)模公司,一直都是零申報(bào),沒做賬,結(jié)果9月份開了120萬的票出去9月份的成本開了30萬進(jìn)來 老板不想交那么多稅 人家說暫估入庫 這個(gè)怎么為什么能這么操作
我這邊做一家建筑公司的賬,6月份開出發(fā)票800萬,收到進(jìn)項(xiàng)票430多萬,7月份又收了130多萬,老板想把所有的進(jìn)項(xiàng)都做到一個(gè)月,跟稅務(wù)部門溝通是這個(gè)月預(yù)繳20萬,剩下的下個(gè)月做申報(bào)補(bǔ)上,那我這個(gè)月的申報(bào)表要怎么做
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項(xiàng)目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅?。?/p>
捐贈(zèng)金額確定,有購入價(jià)不是按購入價(jià)?沒購入價(jià)才市場價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
我說的稅款是增值稅
您好,那您就是申請的留抵抵欠稅,這種情況下您先正常申報(bào),但是在正常申報(bào)之前,一定要把繳納稅款的那個(gè)地方,我要辦稅稅款繳納那里設(shè)置成手動(dòng)扣扣款,要不然系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)扣稅的,你設(shè)置成手動(dòng)扣款以后呢,他就不會(huì)交納稅款了,而且報(bào)表申報(bào)成功了,你再聯(lián)系你們的專管員,他需要讓你填寫一個(gè)表格,你填上就可以了。
會(huì)有一個(gè)申請表,但是得問稅管員,他要求你怎么填,咱就怎么填寫。
就是說電子稅務(wù)局申報(bào)表那些還是照常填,不扣稅,然后再在稅管員那里填申請表是吧
你好同學(xué),現(xiàn)在理解的完全是正確的。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,