你好,之前年度也沒有虧損嗎?那你可以先暫估一個(gè)費(fèi)用。
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度虧損了,但是第二季度是盈利的,那可以用虧損彌補(bǔ)盈利,這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了?去年的虧損,也可以用到第二季度嗎?
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
第一季度有虧損,第二季度有盈利,申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候,是不是先彌補(bǔ)完第一季度的虧損,剩余的再預(yù)繳所得稅?
老師,小規(guī)模季報(bào),第一季度虧損,第二季度盈利,申報(bào)要交所得稅怎么辦,不夠彌補(bǔ)虧損
老師,新公司,沒有銷售收入,但是有采購(gòu),這樣的話也要申報(bào)印花稅是么
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果年收入達(dá)到200萬(wàn),稅務(wù)局會(huì)要求改成一般納稅人嗎?
當(dāng)月成本不入賬,只是暫估,稅金抵扣。這次稅金按正常的科目,進(jìn)項(xiàng)稅額,還是后面再增加預(yù)抵扣這種名稱。然后月末這個(gè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)。相當(dāng)于充平了。等第二個(gè)月,這材料款過(guò)賬比如6萬(wàn),5萬(wàn)材料?1萬(wàn)稅金。納這筆稅金怎么做賬。上月已經(jīng)抵扣了的
請(qǐng)問(wèn)給業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)的旅行費(fèi),需要申報(bào)對(duì)應(yīng)員工的個(gè)稅不?
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時(shí)候退回,這種會(huì)計(jì)科目要怎么做啊
4月的社保費(fèi)忘記交了,在5月交的,做賬時(shí)可不可以4月先計(jì)提,在5月做賬時(shí)在做繳納?
物業(yè)公司職工工資計(jì)入什么科目
環(huán)評(píng)費(fèi)計(jì)入什么科目,老師
我們菜市場(chǎng)老板用一名員工的身份開了個(gè)個(gè)體戶,在我們市場(chǎng)賣豆腐,其實(shí)豆腐店是我們老板的,那這員工在我們菜市場(chǎng)公司報(bào)個(gè)稅好不好?
老師我們23年,24年的申報(bào)不對(duì),重新申報(bào)一下,給稅務(wù)局的老師說(shuō)一下,重新申報(bào),會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注