您好,這個是可以計入到管理費用
老師您好,我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資,那個公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個員工,但是不想交個稅,也不給他交五險一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷,這個應(yīng)該怎么處理,是給上級公司的員工報銷,他來我們地區(qū)的費用。但是這個員工關(guān)系不在我們公司。這個帳應(yīng)該怎么處理?
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師,我單位從其他單位高薪請來一位管理人員,但是該人員不是我們當(dāng)?shù)氐娜藛T,沒有住所,我們公司從公司附近的酒店給他定的兩個月的房間,那這個費用怎么處理。
我們簽了個業(yè)務(wù)外包合同,但是甲方單位讓我們開的是崗位代理服務(wù)費,稅目為人力資源*勞務(wù)派遣,但是這些員工要買當(dāng)?shù)厣绫?,我們在?dāng)?shù)赜袀€控股公司,直接就包給他們了,那我的成本怎么處理呢
老師,公司有一位員工受傷了,開始是管理人員給她墊付了醫(yī)藥費,管理人員就拿了其他的報銷單來進(jìn)行報銷,會計也用那些報銷單入賬了,現(xiàn)在保險公司又退了我們一些她的醫(yī)藥費,我該怎么銷賬呢
老師,甲方走農(nóng)民工工資,個稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機(jī)現(xiàn)在怎么入賬,借管理費用,貸實收資本可以嗎
如果負(fù)債是10的話,是不是1050+完全商譽(yù)-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價值持續(xù)計算的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值+完全商譽(yù)與可回收金額比較
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實的賬,用快賬軟件做的話,能免費使用多久時間,后續(xù)要怎么收費
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
管理費用下的福利費嗎
嗯對是這個意思的