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1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不

2023-07-13 22:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-13 22:57

你好 你們當月繳納當月的嗎

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快賬用戶7019 追問 2023-07-13 23:00

不是,下月交

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快賬用戶7019 追問 2023-07-13 23:05

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,1借,銷項500貸進項300貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交300 2.借應交稅費轉(zhuǎn)出未交300貸未交增值稅300 3.借未交增值稅300貸銀行300這種與1.借銷500貸進200貸未交增值稅300 2.未交增值稅貸銀行。以上兩種對不,有何弊端

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齊紅老師 解答 2023-07-13 23:58

你好,你發(fā)的最后一個是最正規(guī)的,你上面那個不對,已交稅金是當月走到那當月的。

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您好 這樣做賬不對 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額500 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額300 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸 應交稅費-未交增值稅200 交稅 借 應交稅費-未交增值稅200 貸 銀行存款200
2023-07-13
你好 你們當月繳納當月的嗎
2023-07-13
你好,學員,以上兩種都可以的 第一種比較復雜,容易出錯,比較少用的
2023-07-13
你好,同學,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊
2025-05-22
?同學,你好 分錄是不對的 最后一個分錄不對
2025-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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