你好 你們當月繳納當月的嗎
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1200 借:應交稅費-未交增值稅 200 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
上月留底200做了分錄 借 應交稅費 未交增值稅200貸應交稅費 轉(zhuǎn)出多交200。這個月銷項1000進項300。應交增值稅500 應該怎么做分錄
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
不是,下月交
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,1借,銷項500貸進項300貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交300 2.借應交稅費轉(zhuǎn)出未交300貸未交增值稅300 3.借未交增值稅300貸銀行300這種與1.借銷500貸進200貸未交增值稅300 2.未交增值稅貸銀行。以上兩種對不,有何弊端
你好,你發(fā)的最后一個是最正規(guī)的,你上面那個不對,已交稅金是當月走到那當月的。