你好這個是營業(yè)外收入,總收入是包括的。
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術(shù)企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 謝謝
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術(shù)企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤總額為145034.47元, 謝謝
老師,高新技術(shù)企業(yè),總收入,包括這個收入嗎,科技局給的高新申請下來了,給的30萬補助,
老師今天申請高新技術(shù),政府給了高新技術(shù)培育獎,做的是營業(yè)外收入,利潤報表中,其中:政府補貼,這里要填一下嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)收到的政府補助應(yīng)計入哪個科目
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
那就是收入總額中包括這30萬,比如高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)收入200萬,占企業(yè)總收入的比例,200除以30萬。是吧。
錯了,200除以230
你好,是的,就是這樣子的。
老師。收到科技局一筆生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策扶持資金。這個也是包括到收入總額的吧,沒有讓獨立核算,
你好是的,也是收入總額。