你好這個(gè)是營業(yè)外收入,總收入是包括的。
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在這個(gè)季度,給補(bǔ)貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補(bǔ)助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 謝謝
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在這個(gè)季度,給補(bǔ)貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補(bǔ)助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤總額為145034.47元, 謝謝
老師,高新技術(shù)企業(yè),總收入,包括這個(gè)收入嗎,科技局給的高新申請(qǐng)下來了,給的30萬補(bǔ)助,
老師今天申請(qǐng)高新技術(shù),政府給了高新技術(shù)培育獎(jiǎng),做的是營業(yè)外收入,利潤報(bào)表中,其中:政府補(bǔ)貼,這里要填一下嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)收到的政府補(bǔ)助應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
那就是收入總額中包括這30萬,比如高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)收入200萬,占企業(yè)總收入的比例,200除以30萬。是吧。
錯(cuò)了,200除以230
你好,是的,就是這樣子的。
老師。收到科技局一筆生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策扶持資金。這個(gè)也是包括到收入總額的吧,沒有讓獨(dú)立核算,
你好是的,也是收入總額。