你好!沒(méi)什么影響的了
老師好,月末只有 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 和 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)這兩個(gè)科目有余額,沒(méi)有銷項(xiàng)他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人做賬,有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎?
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi)有什么影響
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模公司銷售產(chǎn)品后,增值稅的科目用金蝶只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)有沒(méi)有影響
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
小規(guī)模申報(bào)稅費(fèi),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),印花稅是銷售額的萬(wàn)分之三,不繳城建稅、附加稅、增值稅?
對(duì),就是這樣子的,印花稅還可以減半。
也就是說(shuō)銷售額的萬(wàn)分之三再乘以50%?
你好,是的,就是這樣子的。