沒(méi)有影響,這也是可以的
為什么寫(xiě)分錄的時(shí)候 小規(guī)模納稅人要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢!
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)里?做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費(fèi)時(shí)做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)有什么影響
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模公司銷(xiāo)售產(chǎn)品后,增值稅的科目用金蝶只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)有沒(méi)有影響
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅計(jì)到了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,我想調(diào)過(guò)來(lái),摘要怎么寫(xiě)
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
不是說(shuō)小規(guī)模只能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目?用成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)科目就用錯(cuò)了?
你啟用的賬套就已經(jīng)是設(shè)置好的,是三級(jí)明細(xì)??梢杂玫摹K仓皇莻€(gè)過(guò)渡科目
是的,一啟用系統(tǒng)自己帶的,忘記刪了重新設(shè)
沒(méi)關(guān)系的,不用擔(dān)心??梢砸恢边@樣用
別人看到不會(huì)說(shuō)前任做錯(cuò)了?
不會(huì),這是系統(tǒng)默認(rèn)的科目體系。自己知道就行。