你好!你可以入賬,但是不能稅前扣除
老師,我們有一批貨,本來(lái)要收4萬(wàn),但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方一直未付款,也未退貨,后來(lái)老板跟對(duì)方商量,只收了2萬(wàn)貨款,老板也沒(méi)找供應(yīng)商扯皮了,供應(yīng)商開(kāi)票還是按3萬(wàn)的銷售額開(kāi)票給我們,相當(dāng)于我們這單是虧了1萬(wàn),那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師他們不給我們貨款,所以一直沒(méi)給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,如果兩年過(guò)去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開(kāi)的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開(kāi)具專票
老師,問(wèn)一下,我們對(duì)公去年給上游打了130多萬(wàn)的購(gòu)貨款,貨已經(jīng)都發(fā)完了,對(duì)方一直沒(méi)給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在也不會(huì)再開(kāi)了,我們這130多萬(wàn)一直掛預(yù)付款里,現(xiàn)在怎么才能平掉
老師,請(qǐng)問(wèn)我們進(jìn)了一批貨10多萬(wàn)吧,但因?yàn)橛匈|(zhì)量問(wèn)題,所以我們扣了一些款沒(méi)給對(duì)方,對(duì)方不太樂(lè)意,導(dǎo)致現(xiàn)在不肯給我們開(kāi)票,怎么辦,如果他實(shí)在不開(kāi)票,我怎么來(lái)平賬
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款,對(duì)方也給開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有實(shí)物交接,這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名,說(shuō)如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
那我是不是直接做原材料憑證,后面不附憑證
你好!要付送貨單之類的
送貨單都沒(méi)有發(fā)票怎么辦,
那你有合同,按照合同入賬也可以。
好的,我有好多送貨單,我也可以正常入帳嗎?是不是明年也得調(diào)增
你好,可以的,可以入賬,但是不能稅前扣除。是要調(diào)