你好,完工比例可以準(zhǔn)確計算嗎??
老師,你好。我遇到一個問題,希望老師能用你的專業(yè)幫我解惑。就是我們四個人一起出錢成立一個公司,四個人都一起上班。ab負(fù)責(zé)電話銷售,cd負(fù)責(zé)運(yùn)營和完成訂單。如果ab沒有專業(yè)知識,如果電話客戶,遇到問題,也是要cd解答。等ab接單了,去客戶那里交接資料回來,就交給cd做,接下來工作全部都是cd負(fù)責(zé)。大家的底薪是一樣的?,F(xiàn)在就是其中bd合伙人認(rèn)為大家都是老板,工資一樣,按上班小時計算工資,但是ac覺得應(yīng)該底薪加提成。因?yàn)閍c距離公司很遠(yuǎn),本身成立的時候就說好她們上班時間短些,和周末不上班。但是bd家離公司很近,他們都會來公司上班,如果按照上班時間來計算,a覺得不合理,因?yàn)楣镜挠唵螏缀醵际撬踊貋?,但是她上班時間比較短,按照大家一樣底薪給,那么她小時數(shù)就少了,拿到的錢也會少。我也覺得合理。老師,請問這個情況,怎么樣分配好呢?
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師,你好,我公司是按銷售出庫確認(rèn)收入,但是客戶一般都是收到貨后1-2個月才讓我們給他開票,這樣收入就有差異了,請問每月申報的時候按開票收入申報還是按銷售收入申報?所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
老師!你有時間的時候麻煩幫我看看這個合同,在這個第六條和第九條這里我可以加些什么進(jìn)去呢
老師你好,我們是裝修公司個體,按季度報稅,但裝修一般都戰(zhàn)線比較長,一般得兩三個月,客戶有時候也不會按約定打款,像這樣我們每個月應(yīng)該怎樣確認(rèn)收入到底是多少呢
老師好 我想請問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會發(fā)生?
請問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會計分錄做進(jìn)哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺,可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請問生產(chǎn)型的工廠,用什么財務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個月銷項(xiàng)稅額9500 進(jìn)項(xiàng)稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個個體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤表勾稽關(guān)系對不上,是否需要修改以前的報表,還是只需要在下個月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個體的法人,如果個體給小規(guī)模開票有風(fēng)險嗎
可以的,合同中有寫明完工百分之多少的時候應(yīng)該付多少款
你好,那當(dāng)月確認(rèn)的收入=總的收入*完工比例—之前已經(jīng)確認(rèn)的收入金額?
不管錢是否收到,都按這樣算嗎
你好,是的,是這樣的
做賬的話是不是 每筆都是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。
你好,收到款項(xiàng),是這樣做分錄
那比如這個合同的款項(xiàng)就這樣按比例全部付完了付清了呢 ,再怎么做分錄
你好,你是需要做收入分錄??
當(dāng)月確認(rèn)的收入=總的收入*完工比例—之前已經(jīng)確認(rèn)的收入金額 當(dāng)月做賬做分錄的時候 借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 當(dāng)這個合同履行完畢了,最后一筆分錄要怎么寫
你好,當(dāng)這個合同履行完畢了,是需要做收入分錄??
那應(yīng)該做什么分錄?怎么做呢老師
你好,如果是做收入分錄 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
那這個合同不按實(shí)際是否收到錢,履行完畢了,怎么做分錄呢
你好,收款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 做收入分錄 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收款和做收入分錄還不一樣嗎
你好,是的,是不一樣的?
那我按哪個做啊
你好 收款的時候,這樣做分錄 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)收入的時候,這樣做分錄? 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)