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Q

老師 一般人這個月銷項稅額9500 進(jìn)項稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?

2025-09-09 13:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-09 13:36

同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6500;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6500。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)9500;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9500。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3000。

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您好 請問上期留抵有沒有寫分錄
2020-10-18
你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項嗎 這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
你好,這個不需要做賬,交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-30
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-09
同學(xué)你好,不需要做賬務(wù)處理的。
2021-05-09
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