同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6500;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6500。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)9500;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9500。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3000。
老師,上月留抵稅額955.37,本月銷項稅額減進(jìn)銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52,這個怎么做賬務(wù)處理
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個進(jìn)項稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時關(guān)于這個8月留底的進(jìn)項稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師,如果一般人的這個月銷項稅額是100,進(jìn)項稅額是150,有10%的進(jìn)項加計抵減,那這個月留抵的稅額是不是100-150-150*10%=65呀
老師好,上個月我們進(jìn)項稅額大于銷項稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司9月份的銷項稅額是983.63元,進(jìn)項稅額是1023.9元,這樣產(chǎn)生了增值稅留抵稅額40.27元。這個留抵稅額我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?