好工資把社保也加在里,工資總額包括社保的。這樣就不是負(fù)數(shù)了。

個人所得稅申報是下月申報上月實發(fā)數(shù)嗎?比如一二月份沒有發(fā)放工資,三月才發(fā)放的,那就一二月份都是0申報,三月一次性申報這兩個月的工資?還是說雖然沒有發(fā),可以按月申報?
老師比如有個同事請一個月價,一分工資沒有,社保正常上,那這樣應(yīng)發(fā)工資就負(fù)數(shù)了,這種情況一般是不是當(dāng)月個稅咋申報呢可以0申報嗎,還是先0申報下月有工資了2月的一起扣?
老師比如有個同事請一個月假。一分工資沒有,社保正常上,那這樣應(yīng)發(fā)工資就負(fù)數(shù)了,這種情況一般是不是當(dāng)月個稅咋申報呢可以0申報嗎,還是先0申報下月有工資了2月的一起扣?
老師比如有個同事請一個月假。一分工資沒有,社保正常上,那這樣應(yīng)發(fā)工資就負(fù)數(shù)了,這種情況一般是不是當(dāng)月個稅咋申報呢?本期收入填0?社保金額正常填就行吧?
老師比如有個同事請一個月假。一分工資沒有,社保正常上,那這樣應(yīng)發(fā)工資就負(fù)數(shù)了,這種情況一般是不是當(dāng)月個稅咋申報呢?本期收入填0?社保金額正常填就行吧?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點(diǎn)開嗎?按9個點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
沒上班沒工資呀,我描述的很清楚了。放到下個月有工資了報行不行,個稅申報可以是0包
你好?,社保正常上 } 不是有這個嗎? 這個是包括在工資里的? ?要報的才正常? 收入填寫社保金額? ?個人社保單位填寫扣除 這樣的?
半天不知道說點(diǎn)啥 照你意思咋處理?應(yīng)發(fā)填0,社保正常填數(shù)字就行吧
個稅的收入里填寫社保的金額。然后扣除個人部分社保,填寫的是個人社保的金額。