入賬時直接計入管理費用
企業(yè)所得稅稅前能正??鄢?/p>
老師,請問高新技術(shù)企業(yè)除了企業(yè)所得稅有優(yōu)惠,研發(fā)費用可以加計扣除,其他的賬務處理跟正常企業(yè)有什么區(qū)別嗎?
老師,請問企業(yè)發(fā)生了9萬元的企業(yè)管理咨詢費,記入什么科目,有專票可以稅前扣除嗎?
個人所得稅納稅申報時需要上傳工資表嗎 請問,10萬元的咨詢服務費可以直接計入管理費用嗎?這種費用準許在稅前扣除嗎
公司名義購買車輛不超過500萬是可以一次性計入當期損益抵減企業(yè)所得稅嗎?那賬務處理直接一筆借:費用,貸:付款 嗎?還是要正常計提折舊呢?
公司有一筆20萬的企業(yè)咨詢費,請問入賬時直接計入管理費用嗎?企業(yè)所得稅稅前正??鄢龁幔?/p>
老師,我們單位兼職的我按勞務報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?